2018年10月审计学
卷面总分:120分
试卷年份:2018
是否有答案:有
作答时间: 120分钟
下列不属于执行初步业务活动达到的目的是
- A、是否具备执行业务所需的独立性和能力
- B、不存在因管理层诚信问题而可能影响注册会计师保持该项业务的意愿的事项
- C、与被审计单位之间不存在对业务约定条款的误解
- D、设计审计方案
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下列各项中,管理层违反“分类”认定的是
- A、把寄销商品作为自有商品记录在会计账上
- B、将已发生的销售业务不登记入账
- C、将出售固定资产的收益作为营业收入记录
- D、将接近资产负债表日的交易记录于下年度
下列各项中,与被审计单位财务报表层次重大错报风险评估最相关的是
- A、被审计单位的生产成本计算过程相当复杂
- B、被审计单位持有大量高价值且易被盗窃的存货
- C、被审计单位应收账款周转率呈明显下降趋势
- D、被审计单位控制环境薄弱
审计项目组负责审计甲公司2017年度财务报表,会计师事务所在对项目实施的质量控制复核中,发现在审计过程中的职业判断与做法均存在不妥之处,具体事项如下:
(1)在业务承接阶段不涉及对风险进行评估,可以由刚入职会计师事务所的员工负责与甲公司签订审计业务约定书;
(2)在具体审计计划中确定了审计方向;
(3)由于甲公司是常年客户,2017年是连续审计,可以不必了解甲公司及其环境,而是在2016年风险评估的基础上修正重大错报风险的评估;
(4)在对甲公司重大错报的风险评估基础上,合理安排进一步审计程序,可以降低审计的检查风险与重大错报风险;
(5)如果一项错报性质上不重要且错报金额低于重要性水平,就可认定该项错报不属于重大错报。
【要求】针对上述事项,逐项指出其存在不当之处,并简述理由。
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